ইউপি ফরম-১ ইউনিয়ন পরিষদের বা©র্র্ষক বাজেট ১০নং মশ্বিমনগর ইউনিয়ন পরিষদ মনিরামপুর ,যশোর ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রসত্মাবিত খসড়া বাজেট প্রাপ্তি বিবরণ | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় | ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর | নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | ২০১৪-২০১৫ | ২০১৩-২০১৪ | বিগত বছরের জের : ব্যাংক | ৮২৪৭.৫০ | | ৮২৪৭.৫০ | ৮,২৪৭.৫০ | ৪৬৪৩০৯.৫০/= | বিগত বছরের জের : নগদ | ২৪২০৫/= | | ২৪২০৫/= | ১০,০০৫/= | ১৫৮৩/= | ১. ইউপির নিজস্ব রাজস্ব আয় : | | | | | | ক. ইমারতের বার্ষিক মূল্যেরউপর কর | ৮০০০০/= | | ৮০০০০/= | ৮০,০০০/= | ২৯৪২৭/= | খ. ইমারতের বার্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর | ৯১০০০/= | | ৯১০০০/= | ৮৫,০০০/= | | ২. ব্যবসা,পেশা ও জীবিকা বৃত্তির উপর কর | | | | | | ৩. বিনোদন কর | | | | | | ৪. লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৩৮০০০/= | | ৩৮০০০/= | ৩০,০০০/= | ৩৪৬০০/= | ৫. সম্পত্তি হতে আয় | | | | | | ৬. অযান্ত্রিক যানবাহন লাইসেন্স ফি | | | | | | ৭. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ফি | ২০০০০/= | | ২০০০০/= | ১৫,০০০/= | ৫৩০০/= | ৮. মামলা ফি | | | | | | ৯. ওয়ারেশ, নাগরিক ও অন্যান্য সনদ ফি | | | | | | ১০. সরকার প্রদত্ত অনুদান (ইউপি রাজস্ব আয়) | | | | | | ক. হাট বাজার ইজারালব্দ আয়(৪৬%) | ২০০০০/= | | ২০০০০/= | ১২,০০০/= | ৯৯৮৮/= | খ. ভুমি হসত্মামত্মর কর ১% (বেতন ভাতা) | ১৮০৫৬১/= | | ১৮০৫৬১/= | ১,৭৮,১৭৯/= | | ১১.খোয়াড় ইজারা হতে প্রাপ্তি | ২৫০০/= | | ২৫০০/= | ২,৫০০/= | ২২০০/= | ১২. অন্যান্য প্রাপ্তি | ৪০০০০/= | | ৪০০০০/= | ৩৩,০০০/= | | ১৩. সরকারী অনুদান-সংস্থাপন: | | | | | | ক. চেয়ারম্যান ও মেম্বরদের সম্মানী ভাতা | | ১৫৫৭০০/= | ১৫৫৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | খ. সচিব ও গ্রামপুলিশদের বেতন ভাতা | | ৩৬২৪৮৫/= | ৩৬২৪৮৫/= | ৩,৫৫,৩৩০ | ৩৩৩৭২১/= | ১৪. সরকারী অনুদান- উন্নয়ন : | | | | | | ক. এলজিএসপি(বিবিজি ও পিবিজি) | | ২৫০০০০০/= | ২৫০০০০০/= | ১৭,০০০০০ | ১৭০৪৮০৮/= | খ. কাবিখা | | ৭০০০০০/= | ৭০০০০০/= | ১০,৫০০০০ | | গ. কাবিটা | | ৩০০০০০/= | ৩০০০০০/= | | | ঘ. টি,আর | | ৭০০০০০/= | ৭০০০০০/= | ৮,৫০০০০ | ৭২৯৮০৬/= | ঙ. ইজিপিপি | | ৮২০০০০০/- | ৮২০০০০০/- | ৫০,০০০০০ | ৭৩৭৭৩২৯/= | চ. অন্যান্য | | | | | ৩৮৭৩/= | ১৫. স্থানীয় সরকার সুত্রে প্রাপ্তি অনুদান: | | | | | | ক. উপজেলা পরিষদ (এডিপি) | | ৪০০০০০/= | ৪০০০০০/= | | ১৫০০০০/= | খ. জেলা পরিষদ | | | | | | ১৬. অন্যান্য (ভুমি হসত্মামত্মর কর ১% উন্নয়ন ) | ৬০০০০০/= | | | | | মোট | ১১০৪৫১৩.৫০ | ১৩৪১৮১৮৫/= | ১৪৫২২৬৯৮.৫০ | ৯৫,৬৪,৯৬১.৫০ | |
অনুমোদনের তারিখ: প্রত্যাশিত আয়: ৯৫,৬৪,৯৬১.৫০ সচিবের স্বাÿর চেয়ারম্যানের স্বাÿর ইউনিয়ন পরিষদের বা©র্র্ষক বাজেট ইউপিফরম-১ ১০নং মশ্বিমনগর ইউনিয়ন পরিষদ,মনিরামপুর ,যশোর ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রসত্মাবিত খসড়া বাজেট ব্যয় বিবরণ | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় | ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর | নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | ২০১৪-২০১৫ | ২০১৩-২০১৪ | ১. সংস্থাপন ব্যয় | | | | | | ক. চেয়ারম্যান ও মেম্বরদেরসম্মানী বাতা | ১৭৪৩০০/= | ১৫৫৭০০/= | ৩৩০০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ২০৮৮৩৯/= | খ. সচিব ও গ্রামপুলিশদের বেতন ভাতা | ১৮০৫৬১/= | ৩৬২৪৮৫/= | ৫৪৩০৪৬/= | ৫,৩৩,৫০৯/= | ৫০৪৬৯৪ | গ. ট্যাক্স আদায় সংক্রামত্ম | ১৬০০০/= | | ১৬০০০/= | ২০,০০০/ | ৫৮৮৫/= | ২. আনুষাঙ্গিক ব্যয় : | | | | | | ক. ষ্টেশনারী ও প্রিন্টিং + | ৩০০০০/= | | ৩০০০০/= | ৩০,০০০/= | ৩০২৯/= | খ.বিবিধ(জ্বালানী,ভ্রমন ভাতা, আপ্যায়ন,সভা, বিদ্যুৎ,সংবাদপত্র,ডাক টেলিফোন,ফার্ণিচার ও অফিস রÿণা বেÿণ) | ৬০০০০/= | | ৬০০০০/= | ৫০,০০০/= | ২৪০৪৫/= | গ.পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারাী ও শিশু আর্থিক সহায়তা ও বাল্য বিবাহ পারিবারিক সহিংসতা পতিরোধে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম। | ১০০০০/= | | ১০০০০/= | ১০,০০০/= | ০.০০ | ৩.উননয়ন মুলক ব্যয়: | | | | | | কৃষি প্রকল্প | | | | | | ক. এলজিএসপি | | | | | | খ. কাবিখা/কাবিটা | | | | | | গ. টি,আর | | | | | | ঘ.অন্যান্য | | | | | | ৪. রাসত্মা ,যোগাযোগ ও ইমারত | | | | | | ক. এলজিএসপি | | ১৬০০০০০/= | ১৬০০০০০/= | ১৩,০০০,০০/= | ১৯২৮৩৫৯/= | খ. কাবিখা | | ৮০০০০০/= | ৮০০০০০/= | ১০,৫০,০০০/= | | গ.কাবিটা | | ৩০০০০০/= | ৩০০০০০/= | | | ঘ. টি,আর | | | | | | ঙ. ইজিপিপি | | ৮২০০০০০/= | ৮২০০০০০/= | ৫,০০০,০০০/= | ৭৩৭৭৩০৯/= | চ. ১% | | ৪০৪০০০/= | ৪০৪০০০/= | | | ছ. এডিপি | | ৪০০০০০/= | ৪০০০০০/= | | | ৫. শিÿা প্রকল্প | | | | | | ক. এলজিএসপি | | ১৮০০০০/= | ১৮০০০০/= | ২,০০০,০০/= | | খ. কাবিখা/কাবিটা | | | | | | গ. টি,আর | | ৭০০০০০/= | ৭০০০০০/= | ৮,৫০,০০০/= | ৭২৯৮০৬/= | ঘ.অন্যান্য | | | | | | ৬.স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | | | | | | ক. এলজিএসপি | | ৭২০০০০/= | ৭২০০০০/= | ২,০০০,০০/= | ৪,৮০,০০০/= | খ. কাবিখা/কাবিটা | | | | | | গ. টি,আর | | | | | | ঘ. ১% | ১৬০০০০/= | | ১৬০০০০/= | | ৮০,০০০/= | ঙ.অন্যান্য | | | | | ৮৮১৬৯/= | ৭. সেচ ও বাধ | | | | | | ৮.বৃÿরোপন | | | | | | ৯.মানব সম্পদ উন্নয়ন | | | | | | ক. এলজিএসপি (ইউআইএসসি কে সহায়তা প্রদান) | | | | | | খ. অন্যান্য | | | | | ২৩০০০/= | ১০. পরিদর্শন ও নিরাÿা ব্যয় | | | | | | ১১. অন্যান্য (ব্যাংক কর্তন) | | | | | ৮৭৩/= | মোট ব্যয়: | ১০৭০৮৬১/= | ১৩৪১৮১৮৫/= | ১০৭০৮৬১/= | ৯৫,৩২,৫০৯/= | | উদ্বৃত্ত তহবিল | ৩৩৬৫২.৫০ | ০.০০ | ৩৩৬৫২.৫০ | ৩২,৪৫২.৫০ | | সর্ব মোট | ১১০৪৫১৩.৫০ | ১৩৪১৮১৮৫/= | ১৪৫২২৬৯৮.৫০ | ৯৫,৬৪,৯৬১.৫০ | |
অনুমোদনের তারিখ: প্রত্যাশিত ব্যয়: সচিবের স্বাÿর চেয়ারম্যানের স্বাÿর | | | |